行业研究报告

大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编(2020版)972页完整版

2020-08管理咨询972CFO职场

涵盖资金、采购等核心业务的内控风险与关键环节控制,提供流程、制度、规范等实操内容,适用于大型集团公司内控体系建设,共972页,2020年7月更新。

报告摘要

涵盖资金、采购等核心业务的内控风险与关键环节控制,提供流程、制度、规范等实操内容,适用于大型集团公司内控体系建设,共972页,2020年7月更新。

核心要点

  1. 资金管理
  2. 采购管理

报告信息

文件全名
CFO职场-大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编
适合读者
企业管理人员财务人员内控人员
核心数据
  1. 972页
  2. 2020年
核心议题
管理咨询流程汇编页完整版

常见问题

《大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编(2020版)972页完整版》主要包含哪些内容?

涵盖资金、采购等核心业务的内控风险与关键环节控制,提供流程、制度、规范等实操内容,适用于大型集团公司内控体系建设,共972页,2020年7月更新。核心数据:972页;2020年。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由CFO职场发布,发布于 2020 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2020 年,全文约 972。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合企业管理人员、财务人员、内控人员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了管理咨询、流程汇编、页完整版等议题。

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