大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编(2020版)972页完整版
涵盖资金、采购等核心业务的内控风险与关键环节控制,提供流程、制度、规范等实操内容,适用于大型集团公司内控体系建设,共972页,2020年7月更新。
涵盖资金、采购等核心业务的内控风险与关键环节控制,提供流程、制度、规范等实操内容,适用于大型集团公司内控体系建设,共972页,2020年7月更新。
涵盖资金、采购等核心业务的内控风险与关键环节控制,提供流程、制度、规范等实操内容,适用于大型集团公司内控体系建设,共972页,2020年7月更新。
涵盖资金、采购等核心业务的内控风险与关键环节控制,提供流程、制度、规范等实操内容,适用于大型集团公司内控体系建设,共972页,2020年7月更新。核心数据:972页;2020年。
本报告由CFO职场发布,发布于 2020 年。
覆盖 2020 年,全文约 972。
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适合企业管理人员、财务人员、内控人员等读者参考。
重点分析了管理咨询、流程汇编、页完整版等议题。